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城北街道2021年镇街预算公开
来源:本网  发布日期:2021-03-31 17:33:27
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  2021年广东省湛江市廉江市城北街道办事处部门预算目录

  第一部分 广东省湛江市廉江市城北街道办事处概况

  一、主要职责

  二、部门机构设置

  三、部门预算构成

  第二部分 2021年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 广东省湛江市廉江市城北街道办事处概况

  主要职责

  (一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、

  法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和

  命令的情况。

  (二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人

  民群众的生活水平和生活质量。

  (三)、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)、 开展社会主义民主政治制的宣传教育,保障公民的权

  利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、

  民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保

  障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)、加强镇级财政的监督和管理。

  (七)、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促

  进村(居)民委员会民主自治。

  (八)、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境

  和生态环境。

  (九)、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机

  关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  部门机构设置

  **

  部门预算构成

  廉江市城北街道办事处做为一级汇总预算单位,在预算数据中包含了:社会事务办公室、农村农业办公室、计划生育办公室、镇综合维稳信访 中心、党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、人大常委会办公室和人大代表联络办公室、人力资源和社会保障服务所等部门。

  第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

收入

支 出

项 目

预算

项 目

预算

一、预算拨款

1319.79

一、一般公共服务支出

1076.64

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

5.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

9.35

八、社会保障和就业支出

116.87

九、卫生健康支出

46.38

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

7.77

十二、农林水支出

6.44

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

51.34

二十、国有资本经营预算支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1319.79

本年支出合计

1319.79

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

1319.79

支出总计

1319.79

  注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

1319.79

1319.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共事务支出

1076.64

1076.64

20101

人大事务

3.55

3.55

20102

政府办公厅(室)及相关机构事务

516.99

516.99

20106

财政事务

144.90

144.90

20111

纪检监察事务

66.22

66.22

20132

组织事务

344.98

344.98

205

教育支出

5.00

5.00

20502

普通教育

5.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

9.35

9.35

20701

文化和旅游

9.35

9.35

208

社会保障和就业支出

116.87

116.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费

70.15

70.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.08

35.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

财政对其他社会保险基金的补助

0.54

0.54

210

卫生健康支出

46.38

46.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

21.48

21.48

21011

行政事业单位医疗

24.90

24.90

212

城乡社区支出

7.77

7.77

21205

城乡社区环境卫生

7.77

7.77

213

农林水支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农村农业

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.34

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.34

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:**

表3

支出总体情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

1319.79

1319.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共事务支出

1076.64

1076.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.55

3.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

516.99

516.99

20106

财政事务

144.90

144.90

20111

纪检监察事务

66.22

66.22

20132

组织事务

344.98

344.98

205

教育支出

5.00

5.00

20502

普通教育

5.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

9.35

9.35

20701

文化和旅游

9.35

9.35

208

社会保障和就业支出

116.87

116.87

20805

行政事业单位养老支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险费

70.15

70.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.08

35.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

财政对其他社会保险基金的补助

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.38

46.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

7.77

7.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

农村农业

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.34

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.34

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:**

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、一般公共预算

1319.79

一、一般公共服务支出

1076.64

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

5.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

9.35

八、社会保障和就业支出

116.87

九、卫生健康支出

46.38

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

7.77

十二、农林水支出

6.44

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

51.34

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

1319.79

本年支出合计

1319.79

二十四、结转下年

0.00

收入总计

1319.79

支出总计

1319.79

  注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

1319.79

1319.79

[201]一般公共事务支出

1076.64

1076.64

0.00

[20101]人大事务

3.55

3.55

0.00

[20102]政府办公厅(室)及相关机构事务

516.99

516.99

0.00

[20106]财政事务

144.90

144.90

0.00

[20111]纪检监察事务

66.22

66.22

0.00

[20132]组织事务

344.98

344.98

0.00

[205]教育支出

5.00

5.00

0.00

[20502]普通教育

5.00

5.00

0.00

[207]文化旅游体育与传媒支出

9.35

9.35

0.00

[2701]文化和旅游

9.35

9.35

0.00

[208社会保障和就业支出

116.87

116.87

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

11.10

11.10

0.00

[2080501]行政单位离退休

11.10

11.10

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险费

70.15

70.15

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

35.08

35.08

0.00

[2082799]财政对其他社会保险基金的补助

0.54

0.54

0.00

[210]卫生健康支出

46.38

46.38

0.00

[21007]计划生育事务

21.48

21.48

0.00

[21011]行政事业单位医疗

24.90

24.90

0.00

[212]城乡社区支出

7.77

7.77

0.00

[21205]城乡社区环境卫生

7.77

7.77

0.00

[213]农林水支出

6.44

6.44

0.00

[21302]农林水支出

6.44

6.44

[221]住房保障支出

51.34

51.34

[22102]住房改革支出

51.34

51.34

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

  注:**

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合 计

1319.79

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

713.48

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

226.06

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

265.15

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

10.29

[30107]绩效工资

[50101]工资奖金津补贴

29.97

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

70.15

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

35.08

[30110] 职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

24.90

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.54

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

51.34

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

332.23

[30201]办公费

[50201]办公经费

78.64

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

3.24

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

3.55

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.96

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

3.60

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

16.62

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

225.62

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

274.08

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

[50905]离退休费

10.98

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

263.10

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31007]信息网络及软件购置更新

[50306]设备购置

0.00

[31013]公务用车购置

[50303]公务用车购置

0.00

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

0.00

[31099]其他资本性支出

[50399]其他资本性支出

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

  注:**

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

项       目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:**

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

  注:**

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:廉江市城北街道办事处

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

···

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

  注:**

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  部门预算收支增减变化情况

  2021年本部门收入预算**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化);支出预算**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化) 。

  “三公”经费安排情况

  **年本部门财政拨款安排“三公”经费**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费**万元(公务用车购置费**万元,公务用车运行维护费**万元),比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化);公务接待费**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**(或:与上年持平,无增减变化) 。

  机关运行经费安排情况

  行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。**年,本部门机关运行经费安排**万元,比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是**或本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

  政府采购情况

  **年本部门政府采购安排**万元,其中:货物类采购预算**万元,工程类采购预算**万元,服务类采购预算**万元等。

  国有资产占有使用情况

  截至**年**月**日,本部门固定资产金额**万元,分布构成情况为:房屋**平方米,车辆**辆,单价在100万元以上的设备**台等。本年度拟购置固定资产**万元,主要是**等。

  重点项目预算绩效目标情况

  **年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

……

……

……

……

……

……

  注:**

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】